Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 04/06/2024

Atualizado em: 05/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE001660

Favorecido

RAUL MUELLER SCHRAMM - RMS COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33456016000162

Valor: R$ 9.944,40

Municipio:  SC

Estado: PJ

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. A HOMOLOGAÇÃO Nº 37/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EPI E ELETRODOMÉSTICOS PARA A OFICINA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUMACOP. ITEM: PROJETOR MULTIMÍDIA, PROC. 206510/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002694

Natureza da Despesa:  344905299 - Outros Materiais Permanentes

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 13/04/2021

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 206510/2019 - V

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001660 13/04/2021 9.944,40 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A HOMOLOGAÇÃO Nº 37/2020, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EPI E ELETRODOMÉSTICOS PARA A OFICINA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUMACOP. ITEM: PROJETOR MULTIMÍDIA, PROC. 206510/2019.
2021NE001660 13/04/2021 9.944,40 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE001660 13/04/2021 9.944,40 0,00
Informações Gerais