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Dados até: 22/05/2024

Atualizado em: 23/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE004787

Favorecido

AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 00801512001048

Valor: R$ 132.512,07

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADESPRISIONAIS, CONF. NF. 2801 E PROC. 111799/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002697

Natureza da Despesa:  333903007 - Gêneros de Alimentação

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  4684 - Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 03/08/2021

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 111799/2021

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004787 03/08/2021 132.512,07 132.512,07 132.512,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADESPRISIONAIS, CONF. NF. 2801 E PROC. 111799/2021.
2021NE004787 03/08/2021 132.512,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 28/2021, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADESPRISIONAIS, CONF. NF. 2801 E PROC. 111799/2021.
2021NL013653 03/08/2021 0,00 132.512,07 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

2021OB044165 03/08/2021 0,00 0,00 132.512,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais