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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000004
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 1.334.589,36
Plano Interno: 002697
Natureza da Despesa: 333909230 - Material de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 155306/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000004 | 21/01/2021 | 1.334.589,36 | 1.334.589,36 | 1.334.589,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 01/2015-LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRS DESTA SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL N° 2193.
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2021NE000004 | 21/01/2021 | 1.334.589,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONTRATO N° 01/2015-LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E
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2021NL000003 | 21/01/2021 | 0,00 | 1.334.589,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2021OB000092 | 22/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.334.589,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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