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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001666
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 1.833.643,30
Plano Interno: 001709
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0139000000 - COVID 19 - Recursos do Tesouro
Emissão: 10/03/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 31624/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001666 | 10/03/2021 | 1.833.643,30 | 1.833.643,30 | 1.833.643,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 10º TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA INÊS MA.
|
2021NE001666 | 10/03/2021 | 1.396.821,65 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 10º TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA INÊS MA
|
2021NE002897 | 13/04/2021 | 436.821,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10TA CT 03/2016; MAR/21; Hosp. Macro de Santa Inês; 49528/2021
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2021NL007809 | 06/04/2021 | 0,00 | 916.821,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10º TA AO CT 03/2016 - ABR/21; MACRO SANTA INÊS; PROC. 71503/21
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2021NL010777 | 04/05/2021 | 0,00 | 916.821,65 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2021OB013590 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 916.821,65 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2021OB020552 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 916.821,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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