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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000002
CPF/CNPJ: 00079199976315
Valor: R$ 895,00
Plano Interno: 003699
Natureza da Despesa: 333903973 - Despesas de Adiantamentos Diversos
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/01/2021
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 9742/2021
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000002 | 25/01/2021 | 895,00 | 895,00 | 895,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA 001/2021
|
2021NE000002 | 25/01/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 01/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE000515, 530101-00001 2021NL002353
|
2021NE000515 | 12/05/2021 | -105,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA 001/2021
|
2021NL000002 | 25/01/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 01/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE000515, 530101-00001 2021NL002353
|
2021NE000515 | 12/05/2021 | 0,00 | -105,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERGIO ANTONIO MAIA MOREIRA |
2021OB000235 | 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de saldo de suprimento de fundos não utilizado. SA 01/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2021NE000515, 530101-00001 2021NL002353
|
2021NE000515 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|