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Dados até: 28/05/2024

Atualizado em: 29/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000338

Favorecido

LG TURISMO EIRELI

CPF/CNPJ: 26043008000129

Valor: R$ 102.659,98

Municipio:  SC

Estado: PJ

Descrição

Empenho para suprir despesa referente ao pagamento da 1ª parcela do edital nº 20/2020- CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA TECNOVA II-MA, APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, custei FINEP.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 016526

Natureza da Despesa:  333604501 - Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

Programa:  616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê

Ação:  4740 - Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação

Fonte:  0611319003 - Superávit Financ Contrato nº 03.19.003.00/201

Dados da Emissão

Emissão: 14/07/2021

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 106897/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000338 14/07/2021 102.659,98 102.659,98 102.659,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para suprir despesa referente ao pagamento da 1ª parcela do edital nº 20/2020- CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA TECNOVA II-MA, APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, custei FINEP.
2021NE000338 14/07/2021 102.659,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para suprir despesa referente ao pagamento da 1ª parcela do edital nº 20/2020- CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA TECNOVA II-MA, APOIO À INOVAÇÃO TECN
2021NL022558 26/07/2021 0,00 102.659,98 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REALIZAÇÃO INDEVIDA
2021NL022570 26/07/2021 0,00 -102.659,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para suprir despesa referente ao pagamento da 1ª parcela do edital nº 20/2020- CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA TECNOVA II-MA, APOIO À INOVAÇÃO TECN
2021NL024408 06/08/2021 0,00 102.659,98 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LG TURISMO EIRELI

2021OB045470 06/08/2021 0,00 0,00 102.659,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais