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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000012
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 23.419,78
Plano Interno: 011137
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: PROCESSO 124682
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000012 | 27/01/2021 | 23.419,78 | 23.419,78 | 23.419,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao empenho Global, correspondente ao mês de dezembro/2020 e ao período de janeiro a 11 de agosto/2021, relativo ao fornecimento de combustíveis; gasolina, álcool e diesel com utilização de cartão magnético, empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A., conforme contrato 15/2016.
|
2021NE000012 | 27/01/2021 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do saldo do empenho nº 12, referente à empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, mês de dezembro, em virtude do encerramento do exercício 2021.
|
2021NE001071 | 21/12/2021 | -580,22 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao fornecimento de combustíveis; gasolina, álcool e diesel com utilização de cartão magnético, empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A., conforme
|
2021NL003064 | 11/02/2021 | 0,00 | 3.332,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao empenho Global, correspondente ao mês de dezembro/2020 e ao período de janeiro a 11 de agosto/2021, relativo ao fornecimento de combustív
|
2021NL003056 | 11/02/2021 | 0,00 | 2.874,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao fornecimento de combustíveis; gasolina, álcool e diesel devido à empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A., mês de fevereiro/2021.
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2021NL006655 | 12/03/2021 | 0,00 | 2.764,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao fornecimento de combustíveis; gasolina, álcool e diesel com utilização de cartão magnético, empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A., conforme
|
2021NL010092 | 09/04/2021 | 0,00 | 1.083,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel) devido à empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A., mês de abril/21, conforme contra
|
2021NL013517 | 05/05/2021 | 0,00 | 3.089,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao fornecimento de combustíveis; gasolina, álcool e diesel com utilização de cartão magnético, mês de maio/2021, relativo à empresa TICKET
|
2021NL017204 | 10/06/2021 | 0,00 | 2.774,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao serviço de fornecimento de combustível; gasolina, álcool e diesel, devido à empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, relativo ao mês de junho/
|
2021NL020796 | 09/07/2021 | 0,00 | 2.386,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento devido à empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, relativo ao serviço de fornecimento de combustível; gasolina, álcool e diesel, mês
|
2021NL024422 | 05/08/2021 | 0,00 | 5.113,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB003904 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.332,77 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB003905 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.874,26 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB010360 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.764,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB016980 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.083,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB023915 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.089,87 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB031965 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.774,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB038937 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.386,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB048015 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.113,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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