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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000003
CPF/CNPJ: 00000PF0000054
Valor: R$ 738.242,95
Plano Interno: 011149
Natureza da Despesa: 333901801 - Bolsas de Estudo no País
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa: 616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Ação: 4740 - Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/01/2021
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 9077/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000003 | 26/01/2021 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento dos contemplados no Acordo de Cooperação nº 001/2019- FAPEMA/ SEPLAN/VETOR BRASIL - EDITAL FAPEMA Nº 001/2019- BPITRAINEE, mês janeiro/2021.
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2021NE000003 | 26/01/2021 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000122 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000123 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000124 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000125 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000126 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000127 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000128 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL000129 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL000130 | 26/01/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BOLSISTAS |
2021OB001000 | 05/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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