Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000008

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO

CPF/CNPJ: 05032043000172

Valor: R$ 167,73

Descrição

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021 - VALE TRANSPORTE

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001193

Natureza da Despesa:  333904901 - Auxílio-Transporte

Função:  22 - INDUSTRIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2021

Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Processo: 

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000008 29/01/2021 167,73 167,73 167,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021 - VALE TRANSPORTE
2021NE000008 29/01/2021 167,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021 - VALE TRANSPORTE
2021NL000016 29/01/2021 0,00 167,73 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO

2021OB000874 29/01/2021 0,00 0,00 167,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais