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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000701
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 361.814,97
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/11/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000701 | 29/11/2021 | 361.814,97 | 361.814,97 | 361.814,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO - GRATIFICAÇÃO
|
2021NE000701 | 29/11/2021 | 361.814,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO - GRATIFICAÇÃO
|
2021NL004622 | 29/11/2021 | 0,00 | 361.814,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO - GRATIFICAÇÃO
|
2021NL004625 | 29/11/2021 | 0,00 | 361.814,97 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTA DE COLOCAR AS RETENÇÕES
|
2021NL004623 | 29/11/2021 | 0,00 | -361.814,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021OB080097 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 283.462,41 |
PAGAMENTO
|
2021PP003318 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.373,64 |
PAGAMENTO
|
2021PP003327 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.199,42 |
PAGAMENTO
|
2021PP003339 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.199,70 |
PAGAMENTO
|
2021PP003340 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.175,59 |
PAGAMENTO
|
2021PP003323 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.078,02 |
PAGAMENTO
|
2021PP003322 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.011,22 |
PAGAMENTO
|
2021PP003326 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.027,00 |
PAGAMENTO
|
2021PP003329 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.982,95 |
PAGAMENTO
|
2021PP003328 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.410,76 |
PAGAMENTO
|
2021PP003319 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.365,42 |
PAGAMENTO
|
2021PP003331 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 966,04 |
PAGAMENTO
|
2021PP003320 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 951,38 |
PAGAMENTO
|
2021PP003324 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 732,23 |
PAGAMENTO
|
2021PP003330 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
PAGAMENTO
|
2021PP003337 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 289,01 |
PAGAMENTO
|
2021PP003333 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
PAGAMENTO
|
2021PP003321 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 267,50 |
PAGAMENTO
|
2021PP003335 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
PAGAMENTO
|
2021PP003334 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
PAGAMENTO
|
2021PP003338 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
PAGAMENTO
|
2021PP003325 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 69,46 |
PAGAMENTO
|
2021PP003332 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2021PP003336 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|