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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000036

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO

CPF/CNPJ: 05032043000172

Valor: R$ 63.282,55

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2021 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001187

Natureza da Despesa:  331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS

Função:  22 - INDUSTRIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 25/02/2021

Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Processo: 

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000036 25/02/2021 63.282,55 63.282,55 63.282,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2021 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS
2021NE000036 25/02/2021 63.282,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2021 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS
2021NL000105 25/02/2021 0,00 63.282,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO

2021OB006235 25/02/2021 0,00 0,00 63.282,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais