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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004275
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 7.552.453,08
Plano Interno: 001675
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 27/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36771/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004275 | 27/05/2021 | 7.552.453,08 | 7.552.453,08 | 7.552.453,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2021NE004275 | 27/05/2021 | 2.767.554,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE.
|
2021NE005874 | 09/07/2021 | 2.401.625,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 189/2019; GEENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2021NE007962 | 27/08/2021 | 2.383.272,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GRAL DE ALTO ALEGRE; JUNHO/2021 PROC. 107089/2021
|
2021NL018692 | 24/06/2021 | 0,00 | 2.430.349,16 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: para ajuste de saldo
|
2021NL018790 | 24/06/2021 | 0,00 | -2.430.349,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 189/2019; HOSP. GERAL DE ALTO ALEGRE; JUNHO/2021; PROC. 107089/2021
|
2021NL025635 | 03/08/2021 | 0,00 | 2.430.349,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 189/2019; JUL/21; 131861/2021
|
2021NL031609 | 24/08/2021 | 0,00 | 2.522.973,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 189/2019; AGO/21; 154620/2021
|
2021NL038707 | 21/10/2021 | 0,00 | 2.599.130,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB044045 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.430.349,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB050762 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.522.973,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB066837 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.599.130,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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