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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004237
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 104.151,70
Plano Interno: 001690
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 26/05/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 35445/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004237 | 26/05/2021 | 104.151,70 | 104.151,70 | 104.151,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6ª TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - MA
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2021NE004237 | 26/05/2021 | 75.831,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ª TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHAN -MA
|
2021NE004933 | 17/06/2021 | 28.320,07 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 212/2018; JUN/21; H.G. Chapadinha; 105726/2021
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2021NL032178 | 31/08/2021 | 0,00 | 104.151,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB052920 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 104.151,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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