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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000365
CPF/CNPJ: 00003652655354
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 013180
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 355 - Planejamento e Gestão Ambiental
Ação: 4588 - Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 02/09/2021
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 2108270028
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000365 | 02/09/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa referente ao Planejamento Estratégico realizado por servidores da SEMA visando a execução do Programa Agente Jovem Ambiental - AJA.__Tratar sobre as pendências de Acordos de Cooperação com os municípios informados;__Planejamento com os Agentes Jovens Ambientais dos municípios sobre os documentos necessários à entrega dos cartões; __Visita Técnica nos municípios para alinhar os procedimentos que serão necessários no dia da entrega dos cartões; Orientar os Agentes Jovens Ambientais sobre duvidas acerca das capacitações e pagamentos;__Definir a melhor logística para a entrega dos cartões junto as Secretarias Municipais, conforme solicitação no processo.
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2021NE000365 | 02/09/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa referente ao Planejamento Estratégico realizado por servidores da SEMA visando a execução do Programa Agente Jovem Ambiental
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2021NL000818 | 02/09/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LETICIA LEITE ROLIM |
2021OB053662 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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