Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002081
CPF/CNPJ: 00060016848390
Valor: R$ 609,00
Plano Interno: 000535
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 30/07/2021
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 133580/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE002081 | 30/07/2021 | 609,00 | 609,00 | 609,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A TIMON , NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA FISCALIZAR FUNCIONAMENTO DE CIRETRAN
|
2021NE002081 | 30/07/2021 | 609,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A TIMON , NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA FISCALIZAR FUNCIONAMENTO DE CIRETRAN
|
2021NL007028 | 30/07/2021 | 0,00 | 609,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA |
2021OB043277 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 609,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|