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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE001191

Favorecido

PAULO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 00000004914384

Valor: R$ 3.504,00

Descrição

Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Diretoria de Planejamento e Modernização do CBMMA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 016064

Natureza da Despesa:  333903973 - Despesas de Adiantamentos Diversos

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 20/08/2021

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 158579/2021

Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001191 20/08/2021 3.504,00 3.504,00 3.504,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Diretoria de Planejamento e Modernização do CBMMA.
2021NE001191 20/08/2021 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002107, 190111-00001 2021NL006620
2021NE002107 31/12/2021 -496,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Diretoria de Planejamento e Modernização do CBMMA.
2021NL004204 20/08/2021 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002107, 190111-00001 2021NL006620
2021NE002107 31/12/2021 0,00 -496,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- PAULO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA

2021OB050071 20/08/2021 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002107, 190111-00001 2021NL006620
2021NE002107 31/12/2021 0,00 0,00 -496,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais