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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000009

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 0,00

Descrição

EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 011762

Natureza da Despesa:  333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:  0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Dados da Emissão

Emissão: 18/05/2021

Unidade Gestora: 190138 - Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Processo: 

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000009 18/05/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.
2021NE000009 18/05/2021 2.335,46 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.
2021NE000011 19/05/2021 -2.335,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.
2021NL000016 18/05/2021 0,00 2.335,46 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Necessidade de mudança de fonte recurso para dar continuidade no processo de pagamento, fonte inserida destinada ao pagamento de outra nota empenho.
2021NL000018 18/05/2021 0,00 -2.335,46 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais