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Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE002998

Favorecido

FREDSON BENTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 00084311983387

Valor: R$ 2.286,00

Descrição

pagamento de 06(seis) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 20 a 25/09/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 011680

Natureza da Despesa:  333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 11/10/2021

Unidade Gestora: 190102 - Polícia Civil

Processo: 193226/2021

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002998 11/10/2021 2.286,00 2.286,00 2.286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 20 a 25/09/2021.
2021NE002998 11/10/2021 2.286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luís-ma/fortaleza-ce, período de 20 a 25/09/2021.
2021NL006126 11/10/2021 0,00 2.286,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FREDSON BENTO DA SILVA

2021OB064076 14/10/2021 0,00 0,00 2.286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais