Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000302

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA

CPF/CNPJ: 10325416000133

Valor: R$ 0,00

Descrição

EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2021)__CONTRATO Nº / - ARP nº 035/2021 e 036/2021 - SARP/MA__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, [...] COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 368.785,20__VALOR ESTIMATIVO MENSAL: R$ 30.732,10__SERV. CONT. (PREGÃO PRES.034/2020-POE/MA-PROC. 249138/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002139

Natureza da Despesa:  333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 23/06/2021

Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 55008/2021

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000302 23/06/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2021)__CONTRATO Nº / - ARP nº 035/2021 e 036/2021 - SARP/MA__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, [...] COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 368.785,20__VALOR ESTIMATIVO MENSAL: R$ 30.732,10__SERV. CONT. (PREGÃO PRES.034/2020-POE/MA-PROC. 249138/2019
2021NE000302 23/06/2021 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO/ CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DEVIDO NO PERÍODO DA DATA DE REFERÊNCIA DESTA, O SR. REITOR ENCONTRAR-SE EM DIÁRIA.
2021NE000306 23/06/2021 -100.000,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais