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Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000252

Favorecido

CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA.

CPF/CNPJ: 06118323000160

Valor: R$ 174.700,83

Descrição

EMISSÃO DE EMPENHO REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - 5º PAGTO PARCIAL DO SALDO RESTANTE + RETENÇÕES (INSS e IRPJ) DA NF Nº 757 (24/04/2019) - PROC. 53182/2019 (18/03/2019) - CONTRATO Nº 08/2015 - 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO IEMA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002170

Natureza da Despesa:  333909240 - Reforma e Adaptação de Bens Imóveis

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  363 - Ensino Profissional

Programa:  600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Ação:  3317 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2021

Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 53182/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000252 25/05/2021 174.700,83 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE EMPENHO REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - 5º PAGTO PARCIAL DO SALDO RESTANTE + RETENÇÕES (INSS e IRPJ) DA NF Nº 757 (24/04/2019) - PROC. 53182/2019 (18/03/2019) - CONTRATO Nº 08/2015 - 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO IEMA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.
2021NE000252 25/05/2021 174.700,83 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000252 25/05/2021 174.700,83 0,00
Informações Gerais