Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004342
CPF/CNPJ: 41488339000166
Valor: R$ 273.267,12
Plano Interno: 016515
Natureza da Despesa: 333903209 - Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 05/08/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 91545/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004342 | 05/08/2021 | 273.267,12 | 273.267,12 | 273.267,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PÚBLICO DO MARANHÃO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES,QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO I DO EDITAL.
|
2021NE004342 | 05/08/2021 | 273.267,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2019, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DO CONTRATO N° 044/2021, CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO
|
2021NL029490 | 29/09/2021 | 0,00 | 273.267,12 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP |
2021OB063091 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 273.267,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|