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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005560
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 18.776,08
Plano Interno: 000357
Natureza da Despesa: 333903713 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 17/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167495/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE005560 | 17/09/2021 | 18.776,08 | 18.776,08 | 18.776,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITAMENTODO CONTRATO N.079/2017,LOTE 01, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOPLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.MEDIO EM SAO LUIS/MA.,VALOR MENSAL 18.776,08
|
2021NE005560 | 17/09/2021 | 18.777,08 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009604 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO CONTRATO Nº 079/2017.
|
2021NL037206 | 25/11/2021 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB084483 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.912,04 |
PAGAMENTO
|
2021PP027959 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.737,48 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP027961 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL040410 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 187,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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