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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005765
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 37.920,82
Plano Interno: 001217
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4860 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 106052/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE005765 | 21/09/2021 | 37.920,82 | 37.920,82 | 37.920,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, URE SÃO LUIS. LOTE 01, MES AGOSTO/21
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2021NE005765 | 21/09/2021 | 37.920,82 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5765/2021, DO CONTRATO N° 23/2019, LOTE 01, COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
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2021NE006365 | 07/10/2021 | 37.920,82 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO REFORÇO DE NUMERO N° 6365/2021, DA NOTA EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO N° 5765/2021.
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2021NE007042 | 07/10/2021 | -37.920,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS, DO MES DE AGOSTO/2021 DO CONTARTO Nº 023/2019
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2021NL029322 | 28/09/2021 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA |
2021OB065269 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.920,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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