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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE004418

Favorecido

ROSELY CARVALHO DE MARIA

CPF/CNPJ: 00070290792304

Valor: R$ 900,00

Descrição

DIARIAS: RD 1011/2021__PERIODO VIAGEM: 16 A 21.08.2021__TRECHO: BARRA DO CORDA/ FERNANDO FALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PARA ORIENTACAO ELABORACAO DOS PPPS DAS ESCOLAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002451

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Ação:  4729 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 10/08/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 5379481/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004418 10/08/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS: RD 1011/2021__PERIODO VIAGEM: 16 A 21.08.2021__TRECHO: BARRA DO CORDA/ FERNANDO FALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PARA ORIENTACAO ELABORACAO DOS PPPS DAS ESCOLAS.
2021NE004418 10/08/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS: RD 1011/2021__PERIODO VIAGEM: 16 A 21.08.2021__TRECHO: BARRA DO CORDA/ FERNANDO FALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER RE
2021NL022240 10/08/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ROSELY CARVALHO DE MARIA

2021OB046919 11/08/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais