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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000166
CPF/CNPJ: 00027075770306
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5244233/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000166 | 03/02/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: RD 02/2021__PERÍODO DE: 04 A 14.02.2021__TRECHO: SÃO LUIS A BREJO DE AREIA, SÃO BERNARDO, SANTA QUITERIA DO MA, ARAIOSES-MA.__OBJETIVO: TRANSPORTAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
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2021NE000166 | 03/02/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: RD 02/2021__PERÍODO DE: 04 A 14.02.2021__TRECHO: SÃO LUIS A BREJO DE AREIA, SÃO BERNARDO, SANTA QUITERIA DO MA, ARAIOSES-MA.__
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2021NL000061 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE BEZERRA COSTA |
2021OB001336 | 09/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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