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Dados até: 03/06/2024

Atualizado em: 04/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE004068

Favorecido

SUELY MENDES GUTERRES

CPF/CNPJ: 00022578676372

Valor: R$ 19.162,13

Endereço: CIAL PASSIVO PERMANENTE

Descrição

DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMENENCIA DO PERIODO 15.06.2011 A 31.12.2015, BEM COMO 13º SALARIO, CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 40 NOTA TÉCNICA AS FLS 41 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000286

Natureza da Despesa:  331909235 - Abono Permanência

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 29/07/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 94159/2017

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004068 29/07/2021 19.162,13 19.162,13 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMENENCIA DO PERIODO 15.06.2011 A 31.12.2015, BEM COMO 13º SALARIO, CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 40 NOTA TÉCNICA AS FLS 41 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
2021NE004068 29/07/2021 19.162,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA SERVIDORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMENENCIA DO PERIODO 15.06.2011 A 31.12.2015, BEM COMO 13
2021NL021188 29/07/2021 0,00 19.162,13 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE004068 29/07/2021 19.162,13 0,00
Informações Gerais