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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000155
CPF/CNPJ: 00071177035391
Valor: R$ 900,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 006010
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/05/2021
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 0086461/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000155 | 19/05/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA OS MUNICIPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, ITAIPAIVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCÃO E BARRA DO CORDA PARA PARTICIPAR DO DIA D COM SUPORTE TÉCNICO ÀS AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO PARA OS BENEFÍCIÁRIOS DO PROGRAMA VALE GÁS.
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2021NE000155 | 19/05/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA OS MUNICIPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, ITAIPAIVA, JENIPAPO DOS VIEIRAS, FERNANDO FALCÃO E BARRA DO
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2021NL000404 | 19/05/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLEUDILENE SAMPAIO LISBOA |
2021OB024914 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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