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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000061

Favorecido

LUANA DE JESUS AMORIM E AMORIM

CPF/CNPJ: 00004491159335

Valor: R$ 800,00

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA PARTICIPAR DO DIA D, DO PROGRAMA VALE GAS, NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, TURILANDIA, SANTA HELENA, PINHEIRO, PEDRO DO ROSÁRIO, PRESIDENTE SARNEY, PERI-MERIM, BEQUIMÃO E ALCÃNTARA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006010

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 18/05/2021

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 85857/21

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000061 18/05/2021 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA PARTICIPAR DO DIA D, DO PROGRAMA VALE GAS, NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, TURILANDIA, SANTA HELENA, PINHEIRO, PEDRO DO ROSÁRIO, PRESIDENTE SARNEY, PERI-MERIM, BEQUIMÃO E ALCÃNTARA.
2021NE000061 18/05/2021 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/05/21 PARA PARTICIPAR DO DIA D, DO PROGRAMA VALE GAS, NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, TURILANDIA, S
2021NL000222 18/05/2021 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LUANA DE JESUS AMORIM E AMORIM

2021OB024483 19/05/2021 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais