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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002456
CPF/CNPJ: 00040684032368
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 21/12/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 250363/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002456 | 21/12/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS PEDREIRAS E ICATU-MA PROC 250363/21
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2021NE002456 | 21/12/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL.DE DIARIAS PARA SERVIDOR ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO RAMO DE ALIMENTAÇAO ,BELEZA E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS MUNICIPIOS P
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2021NL007831 | 21/12/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IOLANDA BEZERRA SILVA |
2021OB087893 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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