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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001734
CPF/CNPJ: 00060538648384
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 22/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 206194/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001734 | 22/10/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PEOC. 206194/2021 MONITORAMENTO DA SENGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIR ETAPA NOS MUNICIPIOS JATOBA, COLINAS, MIRADOR, SUCUPIRA DO NORTE, PASTOS BONS, SAO DOMINGOS DO AZEITAO, BENEDITO LEITE, NOVA IORQUE, SÕ JOÃO DOS PATOS, BARAO DE GRAJAU, SUCUPIRA DO RIACHAO, LAGOA DO MATO, BIRITI BRAVO, PASSAGEM FRANCA E PARAIBANO
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2021NE001734 | 22/10/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 206194/2021 MONITORAMENTO DA SENGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GAS E EXECUÇÃO DA TERCEIR ETAPA NOS MUNICIPIOS JATOBA, COLINAS, MIRADOR, SUCUPIR
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2021NL005471 | 22/10/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSIELE FERREIRA COSTA |
2021OB068324 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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