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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001647
CPF/CNPJ: 02226149000119
Valor: R$ 4.511.581,35
Endereço: SÃO LUIS
Municipio: MA
Estado: PJ
Plano Interno: 016876
Natureza da Despesa: 344903209 - Materiais, Bens ou Serviços destinados a Doaç
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4787 - Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 08/10/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: PROC. 166183/20
Modalidade Licitação: RDC - ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001647 | 08/10/2021 | 4.511.581,35 | 4.511.581,35 | 3.575.200,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 166183/2021 EM FAVOR DA EMPRESA V M MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA NA CONTRATAÇÃO DA DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPQMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA MAIS RENDA EM ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2021-CSL-/SEDES AO PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021-CSL/SEDES
|
2021NE001647 | 08/10/2021 | 4.511.581,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pagamento do fornecimento de materiais/equipamentos descritos na NFS 20 A 22/2021 para atender ao Programa MAIS RENDA conforme contrato 73/2021 pr
|
2021NL005529 | 27/10/2021 | 0,00 | 2.166.992,05 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VLR
|
2021NL005750 | 27/10/2021 | 0,00 | -2.166.992,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pagamento do fornecimento de materiais/equipamentos descritos na NF 25 /21 para atender ao Programa MAIS RENDA processo 216441/21__NE PROC. 16618
|
2021NL005760 | 10/11/2021 | 0,00 | 1.453.534,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pagamento do fornecimento de materiais/equipamentos descritos na NF 22 /21 para atender ao Programa MAIS RENDA processo 210208/21__NE PROC. 166183
|
2021NL005758 | 10/11/2021 | 0,00 | 936.380,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pagamento do fornecimento de materiais/equipamentos descritos na NF 24 /21 para atender ao Programa MAIS RENDA processo 216452/2021__NE PROC. 1661
|
2021NL005762 | 10/11/2021 | 0,00 | 891.054,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pagamento do fornecimento de materiais/equipamentos descritos na NFS 21 para atender ao Programa MAIS RENDA conforme contrato 73/2021 processo 21
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2021NL005753 | 10/11/2021 | 0,00 | 672.454,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PP pagamento do fornecimento de materiais/equipamentos descritos na NFS 20 /21 para atender ao Programa MAIS RENDA conforme contrato 73/2021 processo
|
2021NL005752 | 10/11/2021 | 0,00 | 558.157,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V M MANUTENCAO IND. E SERV. LTDA |
2021OB072593 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.121.666,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V M MANUTENCAO IND. E SERV. LTDA |
2021OB089002 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.453.534,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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