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Entenda Melhor

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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE001258

Favorecido

VANIA J L FONSECA

CPF/CNPJ: 00077417968368

Valor: R$ 800,00

Descrição

NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE MAGALHAES DE ALMEIDA , SANTANA DO MA, PAULINO NEVES, TUTOIA, AGUA DOCE, DO MA, E ARAIOSES PROC. 156971/2021

Classificação da Despesa

Plano Interno: 011157

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 25/08/2021

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 156971/2021

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001258 25/08/2021 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE MAGALHAES DE ALMEIDA , SANTANA DO MA, PAULINO NEVES, TUTOIA, AGUA DOCE, DO MA, E ARAIOSES PROC. 156971/2021
2021NE001258 25/08/2021 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA ENTREGAR CARTÕES DE SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA VALE GÁS NOS MUNICÍPIOS DE MAGALHAES DE ALMEIDA , SANTANA DO MA, P
2021NL003879 25/08/2021 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- VANIA J L FONSECA

2021OB054980 10/09/2021 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais