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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001077
CPF/CNPJ: 74178526000100
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 015521
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3243 - Implantação e Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN
Fonte: 5301889175 - Contrapartida do superávit ao Convênio Nº 889
Emissão: 29/07/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 27263/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001077 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PROJETO TECNICO FORTALESAN PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISAN CONVÊNIO FEDERAL COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 889175/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020( CONTRAPARTIDA) PROC. 27263/2020
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2021NE001077 | 29/07/2021 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento saldo NE EM FAVOR DA EMPRESA M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PROJETO TECNICO FORTALESAN PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISAN CONVÊNIO FEDERAL COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 889175/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020( CONTRAPARTIDA) PROC. 27263/2020
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2021NE002567 | 27/12/2021 | -1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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