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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE001077

Favorecido

M MENDONCA GRAFICA E EDITORA ME

CPF/CNPJ: 74178526000100

Valor: R$ 0,00

Descrição

NE EM FAVOR DA EMPRESA M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PROJETO TECNICO FORTALESAN PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISAN CONVÊNIO FEDERAL COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 889175/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020( CONTRAPARTIDA) PROC. 27263/2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 015521

Natureza da Despesa:  333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  3243 - Implantação e Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN

Fonte:  5301889175 - Contrapartida do superávit ao Convênio Nº 889

Dados da Emissão

Emissão: 29/07/2021

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 27263/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001077 29/07/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE EM FAVOR DA EMPRESA M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PROJETO TECNICO FORTALESAN PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISAN CONVÊNIO FEDERAL COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 889175/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020( CONTRAPARTIDA) PROC. 27263/2020
2021NE001077 29/07/2021 1.872,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento saldo NE EM FAVOR DA EMPRESA M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PROJETO TECNICO FORTALESAN PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISAN CONVÊNIO FEDERAL COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 889175/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020( CONTRAPARTIDA) PROC. 27263/2020
2021NE002567 27/12/2021 -1.872,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais