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Dados até: 03/06/2024

Atualizado em: 04/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000964

Favorecido

ANDRÉA CRISTINA SOUSA REIS SALES

CPF/CNPJ: 00048267511334

Valor: R$ 900,00

Descrição

Empenho de diárias para servidor realizar cadastros de beneficiários fornecedores do PAA Leite em Codó, Lima Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Governador Archer e Tuntum/MA conforme processo 128300/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 017272

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  4783 - Distribuição de Leite

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 20/07/2021

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 128300/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000964 20/07/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar cadastros de beneficiários fornecedores do PAA Leite em Codó, Lima Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Governador Archer e Tuntum/MA conforme processo 128300/2021.
2021NE000964 20/07/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor realizar cadastros de beneficiários fornecedores do PAA Leite em Codó, Lima Campos, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Go
2021NL003108 20/07/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ANDRÉA CRISTINA SOUSA REIS SALES

2021OB041339 22/07/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais