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Dados até: 03/06/2024

Atualizado em: 04/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000621

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

CPF/CNPJ: 29979036007404

Valor: R$ 2.181,56

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( REPASSE) PROC.8952/2021 SEDES

Classificação da Despesa

Plano Interno: 011223

Natureza da Despesa:  333904718 - Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  4783 - Distribuição de Leite

Fonte:  0311553302 - Superávit Convênio Nº 06/2013/SESAN

Dados da Emissão

Emissão: 20/05/2021

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 8952/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000621 20/05/2021 2.181,56 2.181,56 2.181,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN (REPASSE) (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODÓ-APLEC)( REPASSE) PROC.8952/2021 SEDES
2021NE000621 20/05/2021 14.676,48 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NOTA EMPENHO 98/2021 DE ACORDO MEMO 098/2021 PAALEITE-SASAN/SEDES
2021NE001720 25/10/2021 -12.494,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2844/2021 referente a 31.760 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Maio/2021 conforme process
2021NL001910 28/05/2021 0,00 571,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2845/2021 referente 10.400 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Maio/2021 conforme processo 9
2021NL001916 28/05/2021 0,00 187,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2845/2021 referente 10.400 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Maio/2021 conforme processo 9
2021NL001920 28/05/2021 0,00 46,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2871/2021 referente a 26.650 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Agosto/2021 conforme proc
2021NL004648 27/09/2021 0,00 599,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2871/2021 referente a 26.650 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Agosto/2021 conforme proc
2021NL004650 27/09/2021 0,00 479,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2871/2021 referente a 26.650 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Agosto/2021 conforme proc
2021NL004651 27/09/2021 0,00 119,93 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACERTO
2021NL004649 27/09/2021 0,00 -599,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2877/2021 referente a 16.100 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Setembro/2021 conforme pro
2021NL005353 15/10/2021 0,00 289,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2877/2021 referente a 16.100 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Setembro/2021 conforme pro
2021NL005354 15/10/2021 0,00 72,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2881/2021 referente a 18.400 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Setembro/2021 conforme proces
2021NL005357 19/10/2021 0,00 331,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 2881/2021 referente a 18.400 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Setembro/2021 conforme proces
2021NL005358 19/10/2021 0,00 82,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2021OB027227 28/05/2021 0,00 0,00 234,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2021OB027253 31/05/2021 0,00 0,00 571,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2021OB059321 27/09/2021 0,00 0,00 599,63
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2021OB066270 21/10/2021 0,00 0,00 414,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2021OB066253 21/10/2021 0,00 0,00 362,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais