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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000619
CPF/CNPJ: 01529904000171
Valor: R$ 361.602,85
Plano Interno: 011223
Natureza da Despesa: 333903209 - Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0311553302 - Superávit Convênio Nº 06/2013/SESAN
Emissão: 20/05/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 8952/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000619 | 20/05/2021 | 361.602,85 | 361.602,85 | 361.602,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES FOIRNECEDORAS CAPTAÇÃO, BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO (C) PARA O PROGRAMA PAA LEITE. CONVENIO Nº 006/2013- SESAN SICONV 791601/13 ( REPASSE) PROCESSO 8952/2021
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2021NE000619 | 20/05/2021 | 978.432,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NOTA EMPENHO 98/2021 DE ACORDO MEMO 09/2021 PAALEITE-SASAN/SEDES
|
2021NE001718 | 25/10/2021 | -616.829,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Regularização Pagamento meta 1 etapa 1 NF 2844/2021 referente a 31.760 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Maio/2021 conforme processo 937
|
2021NL001905 | 28/05/2021 | 0,00 | 70.030,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Regularização Pagamento meta 1 etapa 1 NF 2845/2021 referente 10.400 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Maio/2021 conforme processo 9378
|
2021NL001914 | 28/05/2021 | 0,00 | 20.384,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 NF 2862/2021 referente a 25.735 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Junho/2021 conforme processo 119313/2021 Conv
|
2021NL003067 | 16/07/2021 | 0,00 | 56.744,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Regularização meta 1 etapa 1 NF 2865/2021 referente a 24.732 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Junho/2021 conforme processo 0133503/20
|
2021NL003604 | 11/08/2021 | 0,00 | 59.711,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Regularização Pagamento meta 1 etapa 1 NF 2876/2021 referente a 17.870 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Agosto/2021 conforme processo
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2021NL004510 | 20/09/2021 | 0,00 | 19.896,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Regularização de Pagamento meta 1 etapa 1 NF 2871/2021 referente a 26.650 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Agosto/2021 conforme proces
|
2021NL004646 | 27/09/2021 | 0,00 | 58.763,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Pagamento meta 1 etapa 1 NF 2877/2021 referente a 14.490 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Setembro/2021 conforme processo
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2021NL005351 | 15/10/2021 | 0,00 | 35.500,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Pagamento meta 1 etapa 1 NF 2881/2021 referente a 16.560 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Setembro/2021 conforme processo
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2021NL005355 | 19/10/2021 | 0,00 | 40.572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB027197 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 70.030,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB027217 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.384,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB040009 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.744,45 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB047300 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.711,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB058043 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.896,45 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB059304 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.763,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB066240 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.500,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CODO |
2021OB066262 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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