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Entenda Melhor

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Dados até: 03/06/2024

Atualizado em: 04/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000373

Favorecido

PATRICIA FRAZAO FERREIRA

CPF/CNPJ: 00001917904355

Valor: R$ 900,00

Descrição

EMPENHO PROC 54570/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APRAVOCAO DE POSTOS DE RECEBIMENTOS DO LEITE E ASSESSORAMENTO AS EQUIPES LOCAIS QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS BENEFIARIOS CONSUMIDORES E USO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E TAMBEM VISITA PARA ORIENTAR A COOPERATIVA CREDENCIAIS QUE ATENDERAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DO LEI MUNICÍPIOS IMPERATRIZ SENADOR LA ROQUE VILA DOS MARTIRIUS SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PERIODO 12 A 16/04/2021

Classificação da Despesa

Plano Interno: 017272

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  4783 - Distribuição de Leite

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 16/04/2021

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 54570/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000373 16/04/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PROC 54570/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APRAVOCAO DE POSTOS DE RECEBIMENTOS DO LEITE E ASSESSORAMENTO AS EQUIPES LOCAIS QUANTO AO CADASTRAMENTO DOS BENEFIARIOS CONSUMIDORES E USO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E TAMBEM VISITA PARA ORIENTAR A COOPERATIVA CREDENCIAIS QUE ATENDERAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA DO LEI MUNICÍPIOS IMPERATRIZ SENADOR LA ROQUE VILA DOS MARTIRIUS SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA PERIODO 12 A 16/04/2021
2021NE000373 16/04/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC 54570/2021 REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APRAVOCAO DE POSTOS DE RECEBIMENTOS DO LEITE E ASSESSORAMENTO AS EQ
2021NL001316 16/04/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- PATRICIA FRAZAO FERREIRA

2021OB017322 22/04/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais