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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000020
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 95.648,52
Plano Interno: 013091
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 13735/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000020 | 22/01/2021 | 95.648,52 | 95.648,52 | 95.648,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2017 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMÔNIO OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO.
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2021NE000020 | 22/01/2021 | 31.882,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2017 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMÔNIO OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO.
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2021NE000054 | 11/02/2021 | 31.882,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2017 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMÔNIO OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO.
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2021NE000085 | 12/03/2021 | 31.882,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19317 DE 11/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 42392/2021.
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2021NL000338 | 17/03/2021 | 0,00 | 31.882,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19124 DE 05/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 22882/2021.
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2021NL000337 | 17/03/2021 | 0,00 | 31.882,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19438 DE 30/03/2021, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 60253/2021.
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2021NL000565 | 14/04/2021 | 0,00 | 31.882,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2021PP000172 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.507,11 |
PAGAMENTO
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2021PP000210 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.507,11 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000211 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.594,14 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000173 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.594,14 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL000390 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 318,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL000427 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 318,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB010460 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.462,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB010420 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.462,76 |
PAGAMENTO
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2021PP000327 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.507,11 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000328 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.594,14 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021NL000675 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 318,83 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2021OB018958 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.462,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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