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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000204

Favorecido

NAHRA FRANCIARA DOS SANTOS TERCEIRO

CPF/CNPJ: 00001208879324

Valor: R$ 1.280,00

Municipio:  AC

Estado: PF

Descrição

Solicitação de 08 (oito) diárias no valor de R$ 1.280,00 (Um mil e duzentos e oitenta reais), ao servidora NARHA FRANCIARA DOS SANTOS TERCEIRO, no período de 08/07/2021 a 16/07/2021, considerando a necessidade de acompanhamento das ações do Governo do Estado do Maranhão, desenvolvidas nos municípios de Boa Vista do Gurupi, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Maracaçumé e Maranhãozinho/MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 017844

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  131 - Comunicação Social

Programa:  348 - Gestão da Política de Comunicação Social

Ação:  4872 - Articulação Institucional e Regional

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 09/07/2021

Unidade Gestora: 110125 - Secretaria de Estado de Articulação Política

Processo: 125035/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000204 09/07/2021 1.280,00 1.280,00 1.280,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de 08 (oito) diárias no valor de R$ 1.280,00 (Um mil e duzentos e oitenta reais), ao servidora NARHA FRANCIARA DOS SANTOS TERCEIRO, no período de 08/07/2021 a 16/07/2021, considerando a necessidade de acompanhamento das ações do Governo do Estado do Maranhão, desenvolvidas nos municípios de Boa Vista do Gurupi, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Governador Nunes Freire, Junco do Maranhão, Maracaçumé e Maranhãozinho/MA
2021NE000204 09/07/2021 1.280,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Solicitação de 08 (oito) diárias no valor de R$ 1.280,00 (Um mil e duzentos e oitenta reais), ao servidora NARHA FRANCIARA DOS SANTOS TERCEIRO, no pe
2021NL000645 09/07/2021 0,00 1.280,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- NAHRA FRANCIARA DOS SANTOS TERCEIRO

2021OB038164 09/07/2021 0,00 0,00 1.280,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais