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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004466
CPF/CNPJ: 00084114592334
Valor: R$ 870,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/10/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 201073/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE004466 | 19/10/2021 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WANDRESON DA SILVA PEREIRA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE COLINAS, COLEHO NETO E DUQUE BACELAR-MA, NO PERÍODO DE 11 E 16/10/2021, CONF. PROC. 201073/2021, MEMO Nº 320/2021-AF/GMG.
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2021NE004466 | 19/10/2021 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WANDRESON DA SILVA PEREIRA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO D
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2021NL011667 | 19/10/2021 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WANDRESON DA SILVA PEREIRA |
2021OB066017 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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