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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002948
CPF/CNPJ: 00080731180330
Valor: R$ 775,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/08/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 153263/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002948 | 16/08/2021 | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA A SRA. ANA SILMARA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSÁRIO(POVOADO BOA VISTA), ALTAMIRA E BARRA DO CORDA MA NO PERIODO DE 12 A 17/08/21, CONFORME PROC. Nº 153263/21, MEMO Nº 211/2021-AF/GMG.
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2021NE002948 | 16/08/2021 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ.REF. DIÁRIA PARA A SRA. ANA SILMARA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIA
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2021NL008049 | 16/08/2021 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA SILMARA FERNANDES DA SILVA |
2021OB049617 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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