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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000169
CPF/CNPJ: 26374448000169
Valor: R$ 8.060,00
Plano Interno: 002226
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/09/2021
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 28684/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000169 | 13/09/2021 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente conforme Lote I do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC, conforme processo nº 28684/2021.
|
2021NE000169 | 13/09/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente conforme Lote I do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC, mês de novembro/2021,conforme processo nº 28684/2021.
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2021NE000262 | 11/11/2021 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente, informática e higiene e limpeza, mês de novembro/2021, conforme processo nº 223396/202
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2021NL000988 | 12/11/2021 | 0,00 | 3.834,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente conforme Lote I do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC, mê
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2021NL001112 | 17/12/2021 | 0,00 | 4.225,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
2021OB077462 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.834,19 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI |
2021OB087129 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.225,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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