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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000169

Favorecido

ARCO YRIS COMERCIO EIRELI

CPF/CNPJ: 26374448000169

Valor: R$ 8.060,00

Descrição

Empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente conforme Lote I do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC, conforme processo nº 28684/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 002226

Natureza da Despesa:  333903016 - Material de Expediente

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 13/09/2021

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 28684/2021

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000169 13/09/2021 8.060,00 8.060,00 8.060,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente conforme Lote I do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC, conforme processo nº 28684/2021.
2021NE000169 13/09/2021 4.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente conforme Lote I do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC, mês de novembro/2021,conforme processo nº 28684/2021.
2021NE000262 11/11/2021 4.060,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente, informática e higiene e limpeza, mês de novembro/2021, conforme processo nº 223396/202
2021NL000988 12/11/2021 0,00 3.834,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de material de expediente conforme Lote I do termo de referência para garantir os serviços dos setores da STC, mê
2021NL001112 17/12/2021 0,00 4.225,81 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ARCO YRIS COMERCIO EIRELI

2021OB077462 24/11/2021 0,00 0,00 3.834,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- ARCO YRIS COMERCIO EIRELI

2021OB087129 22/12/2021 0,00 0,00 4.225,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais