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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000038

Favorecido

QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 30399251000151

Valor: R$ 55.215,00

Endereço: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Municipio:  SC

Estado: PJ

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NAS ESPECIES PAPEL A3 E A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000465

Natureza da Despesa:  333903016 - Material de Expediente

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 27/01/2021

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 173769/2020

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000038 27/01/2021 55.215,00 55.215,00 55.215,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NAS ESPECIES PAPEL A3 E A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
2021NE000038 27/01/2021 55.215,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.291/2021
2021NL000297 19/03/2021 0,00 12.270,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0130504/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA DANFE. Nº 0344/2021.
2021NL001975 26/08/2021 0,00 12.270,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NAS ESPECIES PAPEL A3 E A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL E U
2021NL003518 15/12/2021 0,00 30.675,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP

2021OB012514 01/04/2021 0,00 0,00 12.270,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP

2021OB055509 14/09/2021 0,00 0,00 12.270,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP

2021OB084065 15/12/2021 0,00 0,00 30.675,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais