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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000084

Favorecido

COMP. DE ELETRICIDADE DE BRASILIA-C E B

CPF/CNPJ: 00070698000111

Valor: R$ 724,82

Descrição

Empenho referente ao pagamento de energia elétrica das salas 509/513 da Rebras - Mês referente 05/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 017895

Natureza da Despesa:  333903943 - Serviços de Energia Elétrica

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  348 - Gestão da Política de Comunicação Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 01/06/2021

Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu

Processo: 061/2021

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000084 01/06/2021 724,82 724,82 724,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao pagamento de energia elétrica das salas 509/513 da Rebras - Mês referente 05/2021.
2021NE000084 01/06/2021 724,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de energia elétrica das sala 510 da Rebras - Mês referente 05/2021.
2021NL000219 01/06/2021 0,00 191,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de energia elétrica da sala 511 da Rebras - Mês referente 05/2021.
2021NL000220 01/06/2021 0,00 191,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de energia elétrica da sala 512 da Rebras - Mês referente 05/2021.
2021NL000221 01/06/2021 0,00 134,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de energia elétrica das sala 509 da Rebras - Mês referente 05/2021.
2021NL000218 01/06/2021 0,00 129,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao pagamento de energia elétrica da sala 513 da Rebras - Mês referente 05/2021.
2021NL000222 01/06/2021 0,00 77,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- COMP. DE ELETRICIDADE DE BRASILIA-C E B

2021OB029395 08/06/2021 0,00 0,00 533,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais