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Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000020

Favorecido

KERLY SILVA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 28058004000140

Valor: R$ 93.121,23

Descrição

REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IPREV, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252926/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 013272

Natureza da Despesa:  333903978 - Limpeza e Conservação

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão

Ação:  4618 - Gestão Previdenciária

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 17/02/2020

Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Processo: 0252926

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000020 17/02/2020 93.121,23 93.121,23 93.121,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IPREV, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252926/2019.
2020NE000020 17/02/2020 93.121,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PRESTADOS AO IPREV NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSE 0009/2020 E PROCESSO 29420/2020
2020NL000158 28/02/2020 0,00 31.040,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF 014 E PROCESSO 52287/2020
2020NL000269 17/03/2020 0,00 31.040,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 018 E PROCESSO 79340/2020
2020NL000741 24/06/2020 0,00 31.040,41 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- KERLY SILVA DE ARAUJO

2020OB007828 20/03/2020 0,00 0,00 31.040,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- KERLY SILVA DE ARAUJO

2020OB029643 29/07/2020 0,00 0,00 31.040,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais