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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000019
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 62.022,00
Plano Interno: 013275
Natureza da Despesa: 333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 353 - Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão
Ação: 4618 - Gestão Previdenciária
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2020
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 0227475
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000019 | 17/02/2020 | 62.022,00 | 55.110,00 | 55.110,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE AO TR, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227475/2019.
|
2020NE000019 | 17/02/2020 | 62.022,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO/2020 PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV, CONFORME FATURA Nº 1115 E PROCESSO Nº 30888/2020
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2020NL000154 | 27/02/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURA 1246 E PROCESSO 6
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2020NL000415 | 13/04/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME FATURA 1271 E PROCESSO 68590
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2020NL000605 | 08/05/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA 1272 E PROCESSO 68593
|
2020NL000607 | 08/05/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA N.1387 E PROCESSO N.90266/2020
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2020NL000857 | 17/07/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020 PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV, CONFORME FATURA N.1419 E PROCESSO N.99
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2020NL000892 | 20/07/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV NO MÊS DE JULHO/2020 - FATURA N. 1508 E PROCESSO N.120969/2020
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2020NL001164 | 01/09/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA N. 1603 E PROCESSO N. 130780/2020
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2020NL001243 | 21/09/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA N. 1734 E PROCESSO N.166848/
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2020NL001618 | 18/11/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA 1737 E PROCESSO 168058/2020
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2020NL001606 | 19/11/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA N. 1813 E PROCESSO N. 181898/2020
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2020NL001886 | 15/12/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB009956 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB033053 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB057528 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB066827 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2020OB067768 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE000019 | 21/12/2020 | 6.912,00 | 0,00 |