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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE004548

Favorecido

FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA

CPF/CNPJ: 05632559000158

Valor: R$ 1.006.121,74

Descrição

Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de junho de 2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000707

Natureza da Despesa:  331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 25/06/2020

Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Processo: 84564/2020

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE004548 25/06/2020 1.006.121,74 1.006.121,74 1.006.121,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emprenho referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de junho de 2020
2020NE004548 25/06/2020 1.006.121,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente gratificações e adicionais da folha de pessoal de junho de 2020
2020NL009330 25/06/2020 0,00 1.006.121,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA

2020NL009341 25/06/2020 0,00 0,00 129.432,31
PAGAMENTO
2020PP004636 25/06/2020 0,00 0,00 13.262,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA

2020OB022908 26/06/2020 0,00 0,00 666.162,21
PAGAMENTO
2020PP005547 01/07/2020 0,00 0,00 14.538,88
PAGAMENTO
2020PP005586 15/07/2020 0,00 0,00 30.719,98
PAGAMENTO
2020PP005562 15/07/2020 0,00 0,00 17.339,36
PAGAMENTO
2020PP005549 15/07/2020 0,00 0,00 5.486,29
PAGAMENTO
2020PP005556 15/07/2020 0,00 0,00 4.939,90
PAGAMENTO
2020PP005576 15/07/2020 0,00 0,00 4.286,24
PAGAMENTO
2020PP005574 15/07/2020 0,00 0,00 4.199,07
PAGAMENTO
2020PP005551 15/07/2020 0,00 0,00 2.817,71
PAGAMENTO
2020PP005580 15/07/2020 0,00 0,00 1.310,58
PAGAMENTO
2020PP005558 15/07/2020 0,00 0,00 1.193,15
PAGAMENTO
2020PP005583 15/07/2020 0,00 0,00 1.092,81
PAGAMENTO
2020PP005563 15/07/2020 0,00 0,00 957,43
PAGAMENTO
2020PP005570 15/07/2020 0,00 0,00 786,79
PAGAMENTO
2020PP005575 15/07/2020 0,00 0,00 783,75
PAGAMENTO
2020PP005564 15/07/2020 0,00 0,00 750,20
PAGAMENTO
2020PP005561 15/07/2020 0,00 0,00 710,31
PAGAMENTO
2020PP005552 15/07/2020 0,00 0,00 411,00
PAGAMENTO
2020PP005559 15/07/2020 0,00 0,00 404,54
PAGAMENTO
2020PP005560 15/07/2020 0,00 0,00 400,64
PAGAMENTO
2020PP005553 15/07/2020 0,00 0,00 394,93
PAGAMENTO
2020PP005584 15/07/2020 0,00 0,00 366,75
PAGAMENTO
2020PP005573 15/07/2020 0,00 0,00 340,98
PAGAMENTO
2020PP005565 15/07/2020 0,00 0,00 339,24
PAGAMENTO
2020PP005555 15/07/2020 0,00 0,00 325,27
PAGAMENTO
2020PP005568 15/07/2020 0,00 0,00 287,35
PAGAMENTO
2020PP005578 15/07/2020 0,00 0,00 227,20
PAGAMENTO
2020PP005567 15/07/2020 0,00 0,00 177,40
PAGAMENTO
2020PP005582 15/07/2020 0,00 0,00 164,25
PAGAMENTO
2020PP005557 15/07/2020 0,00 0,00 147,28
PAGAMENTO
2020PP005581 15/07/2020 0,00 0,00 140,00
PAGAMENTO
2020PP005571 15/07/2020 0,00 0,00 129,03
PAGAMENTO
2020PP005577 15/07/2020 0,00 0,00 100,00
PAGAMENTO
2020PP005572 15/07/2020 0,00 0,00 88,22
PAGAMENTO
2020PP005550 15/07/2020 0,00 0,00 61,58
PAGAMENTO
2020PP005566 15/07/2020 0,00 0,00 49,64
PAGAMENTO
2020PP005579 15/07/2020 0,00 0,00 40,00
PAGAMENTO
2020PP005569 15/07/2020 0,00 0,00 28,00
PAGAMENTO
2020PP005554 15/07/2020 0,00 0,00 7,00
PAGAMENTO
2020PP005716 30/07/2020 0,00 0,00 30.022,48
PAGAMENTO
2020PP005717 30/07/2020 0,00 0,00 6.273,35
PAGAMENTO
2020PP007499 01/09/2020 0,00 0,00 64.425,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais