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Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE001876

Favorecido

PETLAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 12848922000132

Valor: R$ 39.332,50

Descrição

PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO CT. 033/2016 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- ÁLCOOL E DROGAS EM SÃO LUÍS-MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 003716

Natureza da Despesa:  344909301 - Indenizações

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  451 - Infraestrutura Urbana

Programa:  137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Ação:  3287 - Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 20/11/2020

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 171435/2017

Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001876 20/11/2020 39.332,50 39.332,50 39.332,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO CT. 033/2016 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- ÁLCOOL E DROGAS EM SÃO LUÍS-MA.
2020NE001876 20/11/2020 39.332,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO CT. 033/2016 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- ÁLCOOL E DROGAS EM SÃO LUÍS-MA. PR
2020NL007699 23/11/2020 0,00 39.332,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PETLAS PROC.171435/17
2020NL008283 23/11/2020 0,00 -39.332,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO CT. 033/2016 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- ÁLCOOL E DROGAS EM SÃO LUÍS-MA. PROCESSO 1
2020NL008288 10/12/2020 0,00 39.332,50 0,00
PAGAMENTO
2020PP005160 10/12/2020 0,00 0,00 1.514,30
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP005161 10/12/2020 0,00 0,00 1.179,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- PETLAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

2020OB064597 11/12/2020 0,00 0,00 36.638,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais