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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000404

Favorecido

BRENDA SUENNE COSTA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00005072217370

Valor: R$ 400,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 82 E PORTARIA N°125/2020.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006095

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  695 - Turismo

Programa:  522 - Avança Turismo

Ação:  4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 07/10/2020

Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo

Processo: 142394/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000404 07/10/2020 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 82 E PORTARIA N°125/2020.
2020NE000404 07/10/2020 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NOS DIAS 0
2020NL001578 07/10/2020 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- BRENDA SUENNE COSTA DE SOUSA

2020OB047393 13/10/2020 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais