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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000330

Favorecido

WERBETH KELNNER GONÇALVES

CPF/CNPJ: 00074639234368

Valor: R$ 600,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA DO PRESIDENTE DA EMBRATUR NO POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2020, CONFORME RD N° 57 E PORTARIA N° 106/2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006095

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  695 - Turismo

Programa:  522 - Avança Turismo

Ação:  4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 18/08/2020

Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo

Processo: 113678/2020

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000330 18/08/2020 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA DO PRESIDENTE DA EMBRATUR NO POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2020, CONFORME RD N° 57 E PORTARIA N° 106/2020
2020NE000330 18/08/2020 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA DO PRESIDENTE DA EMBRATUR NO POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍO
2020NL001356 18/08/2020 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- WERBETH KELNNER GONÇALVES

2020OB035171 20/08/2020 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais